同學(xué)你好 罐子也一塊賣出去嗎
老師,我企業(yè)購入涂料,油漆等化學(xué)制品。買了部分罐子分裝銷售,請問這個罐子是計(jì)入哪里呢?怎么做賬務(wù)處理
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個90元進(jìn)貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬元。 3,主營業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候該怎么做啊?哪位老師能實(shí)質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實(shí)在是撓頭了!在這里拜謝了!
老師麻煩問下我接了個賬是制造業(yè),是采購化學(xué)類材料加工成另一種化學(xué)類材料銷售出去。現(xiàn)在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現(xiàn)在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產(chǎn)是從原材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,產(chǎn)品入庫從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,。費(fèi)用發(fā)生是哪個部門就記到哪個里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
是的,罐子是隨同產(chǎn)品一起銷售的
同學(xué)你好 那就計(jì)入包裝物 然后一塊計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了
老師,購入時: 借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn)入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料-包裝物
對的 和庫存商品的一塊結(jié)轉(zhuǎn)
好的!那我實(shí)際上沒有全部用完這些包裝物呢?
用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評。謝謝