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向奔奔公司銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明價款450000元,增值稅稅率13%。貨已發(fā)出,貨款尚未收到,老師這個會計分錄怎么寫呢

2022-01-07 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-07 08:08

你好, 借應收賬款450000×1.13 貸主營業(yè)務收入450000 應交稅費應交增值稅450000×0.13

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你好, 借應收賬款450000×1.13 貸主營業(yè)務收入450000 應交稅費應交增值稅450000×0.13
2022-01-07
你好 借應收賬款1130000 貸主營業(yè)務收入1000000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅130000
2022-10-25
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入40萬, 應交稅費,應交增值稅銷項40萬*13%
2023-12-18
你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應收賬款 分錄的具體數(shù)據(jù),麻煩根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況代入一下
2021-12-19
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入七萬,應交稅費9100。
2023-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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