你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應收賬款
銷售業務作業 [資料]首都公司2018年10月份發生下列銷售業務。 ( 1)向南方公司銷售A產品60件,單價500元,增值稅專用發票上注明價款30 000元,增值稅銷項稅額5L00元,另用銀行存款支付應由購買方負擔的運雜費1 600元。 貨已發出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷售B產品50件,單價400元,增值稅專用發票上注明1款20 000元,增值稅銷項稅額3400元,收到一張已承兌的商業匯票。 ( 3)預收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預收貨款的東方公司發出A產品301件,每件售價500元,增值稅專用發票上注明價款15000元,增直稅銷項稅額2550元。沖銷預收貨款,多收款項以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結轉本月銷售A. B產品的生產成本。A產品單位生產成本300元,B產品單位生產成本250元。(6)本月發生了應由首都公司負擔的運輸費3000元。 [要求]根據上述經濟業務編制會計分錄
4.銷售業務(1)向領航公司銷售A產品60件,單價5000元增值稅專用發票上注明價款300000元,增值稅項稅額48000元。貨已發出,貨款尚未收到。(2)結轉上述A產品的主營業務成本120000元(3)收到上述A產品的貨稅款。月
4.銷售業務(1)向領航公司銷售A產品60件,單價5000元增值稅專用發票上注明價款300000元,增值稅項稅額48000元。貨已發出,貨款尚未收到。(2)結轉上述A產品的主營業務成本120000元(3)收到上述A產產品的貨稅款做會計分錄應該怎么做呢
資料:紅星公司20××年9月發生下述經濟業務。(1)1日,向華光公司銷售A產品300件,每件售價1000元,開出增值稅專用發票注明貨款300000元,增值稅48000元。產品已發出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續,貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷售B產品600件,每件售價600元,開出增值稅專用發票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產品已發出,款項已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷售A產品400件,每件售價1000元,開出增值稅專用發票注明貨款400000元,增值稅64000元。產品已發出,收到對方開出的商業匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷售B產品100件,每件售價610元,開出增值稅專用發票注明貸款61000元,增值稅9760元。產品已發出,并向銀行辦妥托收手續。之前已預先收取凱亞公司貨款30000元,產品發出后收到對方補付的款項。(5)25日,匯總結轉本期已售A產品的生產成本506600元,B產品的生產成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開出增值稅專用發票注明材料價款8000元,增值稅1
2.甲公司某月發生如下業務:(1)企業銷售產品一批,其中甲產品1200件,單價1000元;乙產品1000件,單價800元;丙產品920件,單價680元;增值稅率17%,產品已經發出,款項尚未收到。(2)結轉上述產品銷售成本,其中甲產品單位成本920元;乙產品單位成本680元;丙產品單位成本600元。(3)企業收到上述商品款,款項存入銀行。(4)月末,計提本月銷售稅金,其中城建稅7000元,教育費附加3000元。(5)上交上述稅金。(6)銷售不需要的E材料一批,貨款50000元,增值稅8500元,款項尚未收到,(該公司為一般納稅人)。該材料成本400000元。(7)企業向康泰公司銷售甲產品一批,貨款100000元,增值稅17000元,貨款已存入銀行。根據以上資料編制會計分錄
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?