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25甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月銷售給乙公司一批產品開具增值稅專用發票,注明價款100000元、增值稅額13000元,該批產品已經發出,款項以銀行存款收訖。該批產品的成本為75000元。該批產品在發出時,其控制權由甲公司轉移給乙公司。本年9月由于發現質量不符合要求,雙方協商折讓30%。甲公司憑稅務機關系統校驗通過的《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具紅字增值稅專用發票,在新系統中以銷項負數開具,注明折讓價款30000元、增值稅額3900元,甲公司通過銀行匯出款項。要求:對甲公司上述業務進行賬務處理。

2022-01-06 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-06 20:05

你好,正常銷售 借:銀行存款 113000,貸:主營業務收入 100000,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 借:主營業務成本75000 ?,?貸:庫存商品75000 折讓 借:主營業務收入 30000,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3900, ?貸:銀行存款 33900

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你好,正常銷售 借:銀行存款 113000,貸:主營業務收入 100000,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 借:主營業務成本75000 ?,?貸:庫存商品75000 折讓 借:主營業務收入 30000,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3900, ?貸:銀行存款 33900
2022-01-06
同學你好,銷售商品時 借:銀行存款113000 貸:主營業務收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13000 結轉成本 借:主營業務成本75000 貸:庫存商品 75000 折讓時賬務處理 借:主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3900 貸:銀行存款33900
2021-11-25
你好,是幾月份的成本呢??
2022-11-29
這個題目沒有提及主營業務成本
2022-11-10
借:銀行存款678000 貸:主營業務收入600000 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項78000 借:主營業務成本400000 貸:庫存商品400000
2022-04-22
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