你好,之前計提了沒有繳納嗎?
問一個關于所得稅費用的問題 ,如果第一季度虧損、第二季度盈利計提了所得稅費用、第三季度又虧損,需要沖之前計提的所得稅嗎
前三個季度盈利多,都已經計提了所得稅,第四季度沒有收入,只有費用,所以利潤總額比第三季度少了,第三季度多計提的所得稅費用要紅字沖銷多計提的所得稅嗎?
你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計提所得稅.. 第三季度的利潤合計全年是有盈利的計提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計提的所得稅應該怎么減少呢
老師,我們第二季度已經交了所得稅,但是我們第三季度的成本費用較多,第三季度的計算的所得稅沒有實際繳納的所得稅多,請問第三季度所得稅還需要做計提嗎?第三季度的所得稅如何做分錄?謝謝老師!
老師我有個問題 我第一第二季度計提了所得稅 第三季度虧損 第四季度盈利 提第四季度的所得稅的時候 應納稅所得額用把第三季度的合并起來提嗎
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
如果你計提多少,繳納了多少,第四季度是個負數,不用調整,在匯算清繳的時候,你退回來的時候再做。
我之前計提了,欠稅的了,沒有繳納,第四季度利潤是負數,全年利潤是正數,只是沒有第三季度的利潤大了
哦,那你紅沖就可以的。
你說的不用調整是什么意思
前幾個月都是盈利的,繳納了所得稅,你的應交稅費都是平的,不需要調整,第四季度是虧損的,也不需要調整。
沒明白,我每個季度已經申報了,所以預繳的稅款雖然現在還沒有交呢,但是已經是預繳的稅了,目前也有滯納金產生,第四季度完了之后,全年的利潤總額沒有第三季度利潤多,如果沖了所得稅費用,那交的稅也不能沖呀?
你好,在前三個季度你們有沒有多計提 你不需要紅沖,不需要做其他的。
之前都是正常繳納的,只不過是第四季度一下子虧損了,形成了之前跺腳。
我再把我的情況說一聲,您再好好看看我到底第四季度要不要沖銷多計提的所得稅。 前三個季度每個季度都盈利,所以每個季度末都預提了所得稅,到了第四季度,沒有收入只有費用,所以全年算下來,利潤總額比第三季度利潤總額少了,那樣之前計提的所得稅費用,要不要紅沖了
你好不需要的,不需要調整。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。