按照百分之三的稅率填寫123欄對應(yīng)的發(fā)票金額 然后免稅的減免小微企業(yè)免稅
請問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
老師,報(bào)稅,增值稅及附加稅,附表一申請表,數(shù)怎么填,填哪列,小規(guī)模,填百分之3征收率那欄嘛?普票專票合計(jì)數(shù)嘛?
您好,老師,一般納稅人簡易計(jì)稅開的專票和普票,在申報(bào)表附列資料三 3%征收率的項(xiàng)目填專票和普票的合計(jì)數(shù)?
請問老師無票收入在填寫申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢
老師,你好,我這一個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填列嗎?
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時(shí)間會還回來,具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時(shí)間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報(bào)給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報(bào)給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
沒太懂,應(yīng)該怎么填
就是填寫123對應(yīng)的欄次
嗯123欄知道了,填寫具體哪個(gè)數(shù)不懂
專票普票對應(yīng)分開填寫