先進(jìn)行上報(bào)匯總,然后就先抵扣勾選了再報(bào)增值稅,然后再清卡
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢老師,謝謝
老師,對于一般納稅人月度申報(bào)增值稅是先抄稅,申報(bào)增值稅后再清卡是嗎?小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,這個(gè)月是不是直接抄稅,清卡就是了
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師您好!我剛接觸一般納稅人,請問報(bào)稅流程是先抵扣勾選了再報(bào)增值稅,然后再清卡嗎?謝謝
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題。
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺(tái)里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個(gè)預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補(bǔ)償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
種植合作社給供聯(lián)社種地所產(chǎn)生的收益要交稅嗎?
老師,國外開具非貿(mào)發(fā)票過來且對方承擔(dān)WHT,我入賬時(shí)借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-對方,這筆預(yù)扣稅踩的科目對嗎?如果不對,應(yīng)該踩哪個(gè)科目?
老師請問一下重慶最低工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個(gè)科目
已經(jīng)上報(bào)匯總過了。謝謝老師。祝您生活愉快工作順利!
好的,客氣,幫到你就好?????????????
為何現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)稅,稅期是11月的?
現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)該是12月的哦,他提示11月已經(jīng)申報(bào)了,無需在申報(bào)啊
對呀,現(xiàn)在應(yīng)該報(bào)12月的,為何自動(dòng)出11月呢?不是這個(gè)界面進(jìn)去申報(bào)嗎?難道不是這里嗎?
就是進(jìn)去納稅申報(bào)界面申報(bào)的啊
應(yīng)該是我們地方的系統(tǒng)亂了。謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好