你好,12月份做計提 1月份支付
八月份成立的公司,職場物業費從7月底開始算得,但是之前領導自己墊付了我不知道,沒開發票,沒有報銷,也沒計提費用,現在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業費3000 然后等到收到發票了做賬其他應付款—物業費貸銀行存款?
#提問#請問老師小區物業買的亂七八糟東西12月份開的發票現在才拿過來,付款肯定是一月份了,那12月份賬得計提這些成本費用了吧?還是12月份不用做計提,一月做就行啊,謝謝
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規模那個勞務公司,他一個發放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發放有點麻煩,就是他現在不是九月份嘛,他才發了七月份的工資,那我七月份是不是應該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認了收入之后,我應該是結轉成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現在就是七八月,我就有點糊涂。
老師,現在發現在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業務成本 貸:預付賬款 公司是采用小企業會計準則,請問現在如何處理多做的這筆分錄,因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發票做成本。
老師好,請問之前預付了一筆加油費,做了預付賬款,沒有計提費用,這個是消費了才能開票,票現在開到了一月份,請問票是核銷到12月份,還是1月份,謝謝
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
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