您可以,可以留在明年抵扣哦!
老師,請問下酒店業今年免增值稅,但是開進的房租和固定資產專票可以留底到明年抵扣的吧?
老師,今年的增值稅專用發票進項稅額明年可以抵扣嗎?如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛?
老師請問我們這幾個公司生意不好,進項稅額票大于銷賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發票日期是2021年的。
請問可以把今年的發票留到明年再抵扣使用嗎?因為我今年增值稅留底太多
請問我們是一般納稅人生產企業,老板讓統計今年一共交了多少增值稅,我想問因為今年有進項稅留底退稅用不用把留底退稅那個減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統計今年一共交了多少增值稅的時候還用減掉留底退稅嗎?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
您好,同學,可以留在明年抵扣哦!
但是發票日期是今年的,留到明年可以當成本費用嗎?
您好,同學,要先做成本費用,抵扣可以今年抵扣的哦!