您好,是按10000申報,您的分錄是不正確的
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
賬務 借:管理費用-工資 10000 貸:應付職工薪酬-工資 8000 貸:其他應收款-保險等 我要是申報工會經費,是不是按照8000申報啊,工會經費計稅依據是什么啊
你好老師,每月計提工會經費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應付職工薪酬-工會經費就有余額,該怎么調整,謝謝
工會經費是按什么計提?是按工資總額還是扣除請假工資后計提?財務處理時借:管理費用, 貸應付職工薪酬_工會經費(稅務), 應付職工薪酬-工會經費(自留),對嗎?
工會經費申報 是按應付職工薪酬貸方金額為計稅依據嗎? 我們計提的有下個月工資
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
仔細說一下
您好 借:管理費用-工資 10000 貸:應付職工薪酬-工資10000借應付職工薪酬~工資 8000 貸:其他應收款-保險等
10000元(單位社保醫保公積金2000,個人承擔1000,應發7000)怎么做會計分錄,申報工會經費按照多少申報
工會經費的計稅依據是什么
您好 借:管理費用-工資 10000 貸:應付職工薪酬-工資10000借應付職工薪酬~工資 3000 貸:其他應收款-保險3000等
您好,依據是稅前工資10000
不應該是借管理費用-工資 7000 管理費用-保險等 3000 貸:應付職工薪酬-工資 7000 應付職工薪酬-保險等 3000嗎 計稅依據不應該是應付職工薪酬貸方發生額7000嗎,工會經費7000*2% 不是嗎
您好,是的,您的理解非常正確,
那您這邊說不是10000嗎。到底是7000還是10000啊,我其實不太明白
您好,不好意思,被第一個分錄誤導了
所以工會經費應該是按照工資實際發放的金額計提是嗎,不包括保險公積金(單位和個人的部分)
您好,是的,是稅前工資(包含個人社保公積金,個人所得稅)
那就是計提到管理費用-工資科目的發生額,是嗎
您好,是的,您的理解非常正確