是的按上月計(jì)提的工資為依據(jù)的
我們是勞務(wù)派遣的公司,做賬的時(shí)候計(jì)提工資借應(yīng)付工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,按照會(huì)計(jì)分錄我們申報(bào)殘保金是按應(yīng)付工資的總額還是應(yīng)付職工薪酬的總額申報(bào)
老師:季度申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)稅依據(jù)是賬套應(yīng)付職工薪酬的季度合計(jì)數(shù),還是應(yīng)付職工薪酬-職工工資季度合計(jì)數(shù)。
賬務(wù) 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)等 我要是申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),是不是按照8000申報(bào)啊,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么啊
你好老師,每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資2%.借:管理費(fèi)用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報(bào)繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào) 是按應(yīng)付職工薪酬貸方金額為計(jì)稅依據(jù)嗎? 我們計(jì)提的有下個(gè)月工資
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
意思是包括我計(jì)提次月沒(méi)發(fā)放的
就是是按上月計(jì)提的,不管是否發(fā)放
好的 謝謝
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