同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
印花稅會不會查合同日期,因?yàn)槲沂?月份簽訂的合同,11月份才拿到,那我是這個(gè)月申報(bào)所屬期是10月,還是下個(gè)月申報(bào)所屬期在11月,我該怎么申報(bào)比較合理?
老師您好,印花稅是按次申報(bào),然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報(bào)時(shí)稅款所屬期說是要填寫申報(bào)當(dāng)天日期,那憑證書立(領(lǐng)受)填7月份日期會不會認(rèn)定逾期?
要申報(bào)印花稅,合同簽訂日期是11月,我申報(bào)日期是12月,我們是按次申報(bào),晚交了一個(gè)月,這有影響么
技術(shù)合同10月12日簽訂,11月15日開票,今天報(bào)印花稅按次申報(bào)應(yīng)稅憑證書立日期寫今天的嗎
印花稅是按合同簽訂日期的次月申報(bào)嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬