依描述,這種情況一般不會認定逾期。
老師您好,印花稅是按次申報,然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報時稅款所屬期說是要填寫申報當天日期,那憑證書立(領受)填7月份日期會不會認定逾期?
我想請問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報。現在印花稅改革之后按次申報,8月簽訂的合同應該或者說可以9月做申報繳納稅款嗎?因為合同不是財務部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會說我們逾期吧?
老師,你好,請問按次申報印花稅,所屬期、與應稅憑證書立日期,怎么填才不會有滯納金? 比如我現在去申報,按次申報, 是選舊稅源表還是新稅源表?日期怎么寫?才不會有滯納金? 是買賣合同
老師你好,印花稅應稅憑證書立日期!應該是合同簽訂日期,但是簽訂日期是1月5號,申報是按期申報!稅款所屬起止是10月1號到12月31號!書立日期填1月5號不行呀!怎么辦?
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個月才開具的,我申報印花稅,所屬期和應納稅憑證書立(領受)日期怎么填寫?
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要是跨度幾個月呢?現在8月申報簽訂日期是3月的份的呢
這種,有被認定逾期的風險。