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請問一下這樣的情況下、印花稅需要申報么?我當月開票83851、單月紅沖11月99000、實際開票-15149、需要申報印花稅嗎

請問一下這樣的情況下、印花稅需要申報么?我當月開票83851、單月紅沖11月99000、實際開票-15149、需要申報印花稅嗎
2022-01-03 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-03 16:18

您好,您企業有合同按合同沒合同按交易金額申報印花稅,

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快賬用戶4318 追問 2022-01-03 16:19

有的、但是發票系統實際開票為負數、還需要申報?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:21

您好,沖回當月的可以不申報,沖回以前的不沖回

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快賬用戶4318 追問 2022-01-03 16:24

沖回單月的可以不申報、沖回以前的需要申報么

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:54

您好,沖回以前的視同沒沖回

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您好,您企業有合同按合同沒合同按交易金額申報印花稅,
2022-01-03
實際銷售負數、印花稅不需要申報
2022-01-03
這個不需要申報印花稅的
2021-06-01
你好,。你好,是采購和銷售合同的合計數。
2022-09-06
增值稅看合同,不是看這個沖掉紅字發票,原則是需要交,
2020-12-02
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