你好,分錄: 借:其他應付款 貸:應交增值稅-應交增值稅(進項稅額轉出)
采購原材料發票和運輸發票2張發票可以做這一筆分錄對嗎?借原材料100+20 借應交稅費進項稅13+2.6 貸應付賬款113 貸庫存現金22.6
內賬怎么做?有票的進項,借:原材料100 進項13 貸:應付賬款113 還是借:原材料113 貸:應付賬款 ?有票的銷項 ,借:應收賬款 113 貸:主營業務收入100 貸:應交稅金-銷項13 ?
材料入庫有運費分錄是不是這樣做? 借:原材料1萬+100運費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅1300+13 貸:應付賬款A公司1.3萬 貸應付賬款B公司113 對嗎
一般納稅人加工制造業,進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業務收入 20應交稅費-應交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?
原材料入庫,借:原材料 100 應交稅費-增值稅(進項稅)13 貸:應付賬款 113 最后發現原材料不能抵扣,應該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13 ?是這樣做賬嗎? 進項稅額轉出 13掛賬怎么處理?
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
分公司的財務報表需要匯總到總公司進行申報,分公司有自己的賬目,這個匯總需要編制會計分錄嘛?還是只把匯總后數據進行申報,調表不調賬?
老師,個人工資年收入低于6萬每月都不用申報嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎?
結轉本期損益和結轉期間損益有什么區別
老師您好 用的免費版財務軟件,沒有增加規定資產卡片,全部入了辦公費,后又沖減了辦公費,增加了一個。長期攤銷 固定資產科目,每月做賬是,手動寫。借 管理費用這折舊 貸 長期待攤 固定資產 ,這個做可以嗎?,不對的話 目前要怎么調整?
公司車過戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報完,還可以修改嗎,我想把進項少抵扣一些
郭老師,會計記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務上的問題歸屬于B地對吧,A地稅務局只管會計記賬公司對嗎
您好!老師麻煩問一下我們是船舶運輸企業固定資產設備轉讓收4000萬元,這個是融資的每個月要還融資款,也只要支付利息這個賬怎么做
那其他應付款最后怎么平掉,還有進行稅額轉出的余額怎么辦
您好,最后轉成本。 借:成本類 貸:其他應付款