您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要調(diào)減
老師 著急麻煩盡快回答一下 我要匯算清繳更正申報(bào),調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那資產(chǎn)負(fù)債表怎么改呢?
請(qǐng)問(wèn),對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),因連續(xù)幾年虧損,稅務(wù)要求對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
老師好,公司需要調(diào)減去年成本,更正申報(bào)匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填到更正的報(bào)表那張表哪一行合適
我在做匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)把本應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用記賬在管理費(fèi)用內(nèi),我是否需要調(diào)賬?還是直接匯算清繳申報(bào)并更正第四季度報(bào)表?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
小規(guī)模如何計(jì)提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢(qián),銷(xiāo)戶(hù)了,把錢(qián)退給對(duì)方了,這個(gè)賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷(xiāo)售額快超季度 30 萬(wàn)了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛(ài)心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯(cuò)把政府補(bǔ)助收入做成了3個(gè)點(diǎn)的未開(kāi)票收入去申報(bào)了,后在25年一季度做賬時(shí)沖紅了這筆憑證,那請(qǐng)問(wèn)這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中去調(diào)整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算填管理費(fèi)用其他還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
各位老師大家好,如果開(kāi)20萬(wàn)元的發(fā)票,需要有多少錢(qián)的成本呢,這個(gè)怎么算呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準(zhǔn)備給老板講講報(bào)表的情況,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我要能說(shuō)出來(lái),哈哈,我今天就把您做好了翻出來(lái)看,老師這個(gè)辦公費(fèi)以及其他的費(fèi)用都是按照我們賬套里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證統(tǒng)計(jì)的對(duì)吧
購(gòu)置固定資產(chǎn)最后一年轉(zhuǎn)讓價(jià)格10,殘值20,在計(jì)算變現(xiàn)抵稅的時(shí)候?yàn)槭裁床皇琴~面價(jià)值減去轉(zhuǎn)讓價(jià)格來(lái)算這個(gè)抵稅,而是用殘值價(jià)格和賬面價(jià)值來(lái)作差計(jì)算
資產(chǎn)評(píng)估一般是多少錢(qián)?
去年成本多入了
自己查出來(lái)的
需要補(bǔ)交稅款
那填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他
賬載金額填寫(xiě)要調(diào)整的金額,稅收金額填寫(xiě)0,這個(gè)應(yīng)該屬于調(diào)增還是調(diào)減呢
請(qǐng)問(wèn)自己自查補(bǔ)交所得稅是否有什么后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)?
賬載金額填寫(xiě)要調(diào)整的金額,稅收金額填寫(xiě)0,這個(gè)應(yīng)該屬于調(diào)增
哦,就是成本計(jì)入多了,我需要補(bǔ)交所得稅,那就是調(diào)增?這個(gè)和多計(jì)入招待費(fèi)一樣的情況,需要調(diào)增對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)自己自查補(bǔ)交所得稅是否有什么后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)?
是的 這樣理解正確的
請(qǐng)問(wèn)自己自查補(bǔ)交所得稅是否有什么后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)?
繳納滯納金后 沒(méi)什么的
好的,謝謝老師
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