直接更正財務報表,按更正后的報表匯算
匯算清繳,發現上年第四季度申報的數據有很多費用未入賬,這個時候,我是返結賬把費用在做到12月,還是本月做賬的時候做上年損益調整?
我在做匯算清繳的時候,發現財務把本應該計入主營業務成本的費用記賬在管理費用內,我是否需要調賬?還是直接匯算清繳申報并更正第四季度報表?
今年1月份預繳22年四季度的企業所得稅然后發現那個營業成本報多了20萬,現在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數據對就行不用改申請表
老師,請問我們公司去年十二月末還有很多23年的費用和成本沒有做進來,匯算清繳的時候我從新去改了賬,把沒做進的那部分費用和成本做進去了,這樣就造成了1月報的四季度財報和匯算清繳的財報不一致,需要去更正四季度的財報嗎?還有1月報的四季度預繳的企業所得稅申報表需要更正嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?