您好 請問利潤表是正確的么 只是申報表有誤么
請問每個季度申報企業所得稅,那我返回去調整了今年1月份的數據,那我需要更正預繳申報表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準的?
今年1月份預繳22年四季度的企業所得稅然后發現那個營業成本報多了很多,我現在匯算清繳發現對不上,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現在重新更正然后再匯算清繳呢
今年1月份預繳22年四季度的企業所得稅然后發現那個營業成本報多了20萬,現在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數據對就行不用改申請表
你好。去年成本不夠,暫估了成本發票68000,今年沒有成本票了,是不是要重新申報去年第四季度的報表?增值稅也要修改?然后做23年匯算清繳,在那里繳納稅費?還是在去年第四季度企業所得稅申報那里更正交稅?
成本不對,利潤表也跟著對不上,預繳的時候申報的負利潤,實際有10多萬利潤
那就是做賬也有問題 要做分錄調整 對么
賬沒有問題,公司是去年11月底剛成立的,壓根就沒有做過賬,所以申報預繳為了方便把成本填的很高,但實際沒有那么多成本票和費用票,我這個月才按照實際做的11.12月的賬
那您做的12月份實際的財務報表跟申報的一致么
不一致的
那您要更正4季度申報表跟財務報表 要跟實際的財務報表數據一致