你好 是 第二個主營業務成本什么原因調整了
請問,對以前年度的年度企業所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業務招待費進行了扣除項目調減,對主營業務成本也進行了調減,此項調減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關年度的財務報表?謝謝!
請問,因連續幾年虧損,稅務要求對以前年度的年度企業所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業務招待費進行了扣除項目調減,對主營業務成本也進行了調減,此項調減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關年度的財務報表?謝謝!
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現在計入以前年度損益調整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調減嗎?麻煩老師解答,謝謝
一般納稅人的羊絨生產銷售公司,2018年3月,進項稅額轉出40萬,轉出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進項17萬,進成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進項23萬,進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整,是用以前年度損益調整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀?
企業所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業所得稅匯算清繳已經開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數據進行掃描,發現可能存在一些涉稅疑點,現提示提醒如下,請在2023年度企業所得稅匯算清繳中予以關注: ?????? 一、您單位2022年度企業所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規定的,予以更正;并請在2023年度企業所得稅匯算清繳中規范申報。如已排除風險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務機關或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
稅務監控說連續4年虧損,自己發現成本倒掛
倒掛這個是啥意思 多做了嗎
成本高于收入
借庫存商品 貸利潤分配
是設備租賃公司噠
可以不調賬,只調財務報表吧?
你的成本是多做了嗎 收入不能小于成本
知道的,但實實在在發生了的,當時沒有規劃好,可以暫時不入這么多的成本的,但現在發生了,請問如何處理呢?
你好 借預付 貸利潤分配