開了發(fā)票增值稅的收入是必須申報(bào)的,至于是否滿足所得稅收入的條件,得另外判斷
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導(dǎo)致個別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報(bào)增值稅的國稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報(bào)表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
年末了,我們好多項(xiàng)目甲方要求開了發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說有些可以不做收入,這樣賬上的主營業(yè)務(wù)收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,您好,我們單位部分2021的銷售單在2022年開票,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,這樣就會導(dǎo)致增值稅報(bào)稅額同主營業(yè)務(wù)收入不一致,這樣操作可以嗎
我們開的個普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
可事實(shí)就是 ,有些項(xiàng)目還沒開始干, 甲方讓開了發(fā)票
增值稅我是照常交的啊,只是賬上的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)金額不一致
項(xiàng)目還沒開始,開的發(fā)票就是虛開啊
甲方要求啊,而且有合同,要是確認(rèn)收入我們利潤虛高啊,都沒開工,沒有費(fèi)用
稅會差是存在的,但是呢,稅局可能要叫你們喝茶
好難,確認(rèn)了發(fā)票收入,就沒成本
嗯嗯是的,做會計(jì)難
有其他辦法嗎?
嗯嗯沒其他辦法了哈,