那你這個就相當于是掛靠的處理啊。相當于人家掛靠了你們單位的資質,那么在那個賬務處理上,你開發(fā)票,你就確認為你的工程收入,同時,正常情況這個錢是要轉到你們公司賬上的。那如果說沒有轉到公司賬上,你就直接放到其他應收款。完了之后你們再轉給總包那一邊的話,就相當于是支付成本給總包那一邊。你是需要總包給你開發(fā)票進來,你才能夠轉給他。
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農民工專用戶,這個錢就直接打到了農民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務費),這種要怎么做賬,
我們公司是一般納稅人,總包用我們公司去招標,中標后由我們公司做項目,發(fā)票也是由我們開具給對方,總包公司墊資十一萬,完工后,需要把項目款轉給總包,但是總包要求轉到我們公司法人個人賬戶,由法人轉到對到總包個人賬戶,這個要怎么處理呢
老師,我們公司給總包開了發(fā)票,之前都是把款項轉到我們公司賬戶,但是這次總包直接把款轉給了我們工人,這個工人還不屬于我們公司的員工,是派遣的,那做賬我要怎么做aq
你好!老師我們總公司有個項目今天開票了,但是由于我們總公司賬戶有問題,沒法收到這筆工程款,對方就把錢轉給我們分公司了,請問總公司和分公司怎么做會計分錄呢
我們是建筑勞務公司,我們只做勞務,在收到總包方支付的勞務費時,含有一小部分質保金(質保金到期后沒有問題的就由總包直接退給工人賬戶)這部分質保金總包方不轉給我們,但是我要和勞務費一起開發(fā)票給總包方,那這個分錄要怎么做
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
開票的款已經收回,是打到我們賬上的,項目是9萬多,總包付給我們的款款是11萬,現(xiàn)在我們要把這個項目款9萬多轉給總包,相當于我們賺了兩萬多的差價,又不需要開票給總包,最主要的是轉給總包的9萬多對方讓我們轉到我們公司法人的私賬,由法人轉個總包那邊的個人賬戶,我現(xiàn)在要怎么處理呢?
就是說你現(xiàn)在相當于是開給那個發(fā)包方11萬的發(fā)票,這11萬是作為你的收入處理,那你現(xiàn)在要給總包9萬,你需要總包給你提供發(fā)票,可以作為成本的形式轉過去,可以轉到總包個人的賬戶里面,沒問題。
我重新表述下我們問題,A公司用我們公司去B公司投標,投標項目總額是9萬多,中標后由我們公司去給B公司做這個項目,發(fā)票是我們開給B公司,B公司直接打款給我們公司,實際上這個項目是我們代替A公司去給做的,在做項目的過程中A公司給我們付了11萬的墊資款,現(xiàn)在項目完工,款項已經收回,我們現(xiàn)在要把這個項目錢也就是這9萬多付給A公司,還剩兩萬多的差價相當于我們公司的收入,實際上這9萬多應該原路退會A公司賬上對吧,剩下兩萬多應該是我們開票給A公司,這個流程才說的通,但是現(xiàn)在A公司的人要求我們把這9萬多轉到我們公司法人的私人賬戶,由我們法人從自己的賬戶轉給A公司的人的私人賬戶,兩萬多也不需要我們開票
你的問題我已經描述清楚的,現(xiàn)在的問題不是說要怎么處理,而是你根本就不能這樣子操作,這樣子操作之后,你根本就平不了帳,明白我的意思嗎?
你這個事情的本質就是掛靠,相當于人家用你的資質去干的,活現(xiàn)在你要把那個余下的錢要給到對方,從那個稅法和賬務處理層面,你這個操作都是實現(xiàn)不了的。
你可以轉轉的代理賬號,就是其他應收款,那個最后面怎么平賬呢,對不對。
如果這種處理,A公司轉給我們公司賬上的11萬多沒辦法去平賬,轉到法人頭上也沒有對應的發(fā)票來沖抵,所以我不知道應該怎么處理,是不是法人可以要求對方寫一個還款說明,然后這兩萬多做無票收入
就是你賬上收到11萬多,這個本身是屬于你的收入。完了之后你要支付出去九萬多,對不對,就在稅法層面,他覺得你支付的這個九萬多是屬于你的成本,相當于你最后還有2萬多的利潤來進行處理的。也就是說這個九萬多,你需要總包給你開發(fā)票,你已支付形式支付成本的形式給支付出去。
是的,我們是個對方溝通說把這個款原路退回,剩下的要么先掛著,要么開票或者做無票收入平賬,可是對方不肯,現(xiàn)在就僵持不下
這個的話建議是和對方再溝通一下,如果說你完全按照他的思路來,那么你這邊賬平不了,最后風險承擔是你公司啊。
主要是我們法人也說不通,他就覺得我們說的太麻煩,扎心了
就建議你給你的那個老板這樣子去溝通一下。就是說你要告訴他,因為這個工程是以我們自己公司的名義做的,那么稅務局他肯定會認為這個是我們自己的收入,那么應該是要通過對公賬戶去處理的,直接轉到你個人賬上,最后公司沒辦法屏障,會有那個稅務風險,看他怎么說嘛。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。