你好,你給對(duì)方開(kāi)的是什么發(fā)票?包工包料的嗎?
老師建筑公司,城建是總包,城建欠我們的款不給,直接把錢(qián)給我們的工人了。這樣我也不給工人結(jié)算了,但是我怎么做賬?一個(gè)收一個(gè)支。
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來(lái)發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話(huà)就是總承包公司,他去開(kāi)了一個(gè)農(nóng)民工專(zhuān)用戶(hù),這個(gè)錢(qián)就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開(kāi)給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
我們公司是一般納稅人,總包用我們公司去招標(biāo),中標(biāo)后由我們公司做項(xiàng)目,發(fā)票也是由我們開(kāi)具給對(duì)方,總包公司墊資十一萬(wàn),完工后,需要把項(xiàng)目款轉(zhuǎn)給總包,但是總包要求轉(zhuǎn)到我們公司法人個(gè)人賬戶(hù),由法人轉(zhuǎn)到對(duì)到總包個(gè)人賬戶(hù),這個(gè)要怎么處理呢
老師,我們公司給總包開(kāi)了發(fā)票,之前都是把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù),但是這次總包直接把款轉(zhuǎn)給了我們工人,這個(gè)工人還不屬于我們公司的員工,是派遣的,那做賬我要怎么做aq
老師請(qǐng)問(wèn),就是我們是建筑企業(yè) 總包方把需要付給我們的工程款以發(fā)工資的形式直接發(fā)到我們的卡里的 然后員工又把款發(fā)還給我 我又把款轉(zhuǎn)到公司公戶(hù)里 這樣我應(yīng)該怎么做賬呢
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車(chē)場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買(mǎi)社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬(wàn)塊入會(huì)費(fèi),只能開(kāi)收據(jù)。請(qǐng)問(wèn)入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無(wú)票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話(huà)分錄怎么寫(xiě)
老師你好請(qǐng)問(wèn)這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類(lèi)發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱(chēng)的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶(hù)說(shuō)這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶(hù)就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來(lái)了結(jié)算單,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我司也沒(méi)付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒(méi)有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒(méi)有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開(kāi)的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開(kāi)具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來(lái),怎么開(kāi)紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)
開(kāi)的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
那不可以的 這個(gè)必須是你單位的職工才行 本單位不允許再分包出去