你好請把題目完整發一下
甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年12月發生與職工薪酬有關的交易或事項如下:資料(1)1日,對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資1.2萬元。資料(2)3日,對生產車間的生產設備進行日常維修,應付人員工資3萬元。資料(3)10日,決定將50臺自產的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅),2021年1月實際發放。資料(4)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。資料(5)11日,取得一筆生產經營用途短期借款100萬元,借款年利率為8%,實際利率與合同利率相同,按月計提利息,按季付息。資料(6)18日,收取包裝物押金2萬元。資料(7)20日,收取乙公司貨款20萬元,作為合同負
二,業務題1.魯平公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月發生與職工薪酬有關的經濟業務如下:(1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資1.2萬元。(2)為公司總部下屬2位部門門經理每人配備汽車一輛免費使用,假定每輛汽車每月折舊0.05萬元。(3)將40臺自產廚房清潔器作為福利發放給本公司行政管理人員。該廚房清沾器每臺生產成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。(4)月末分配職工工資150萬元,其中直接生產產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。(5)以銀行存款繳納職工醫療保險費5萬元。(6)以現金支付職工李某生活困難補助0.2萬元。要求:編制上述交易或事項的會計分錄。(單位用萬元表示)
二,業務題1.魯平公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月發生與職工薪酬有關的經濟業務如下:(1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資1.2萬元。(2)為公司總部下屬2位部門門經理每人配備汽車一輛免費使用,假定每輛汽車每月折舊0.05萬元。(3)將40臺自產廚房清潔器作為福利發放給本公司行政管理人員。該廚房清沾器每臺生產成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。(4)月末分配職工工資150萬元,其中直接生產產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。(5)以銀行存款繳納職工醫療保險費5萬元。(6)以現金支付職工李某生活困難補助0.2萬元。要求:編制上述交易或事項的會計分錄。(單位用萬元表示)
甲.上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。20x5年3月發生與職工薪酬有關的交易或事項如下:(1)為公司總部下屬25位部門經理每人配備汽車-輛免費使用,假定每輛汽車每月計提折舊0.08萬元。(2)將50臺自產的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。(3)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。(4)按規定計算代扣代交職工個人所得稅0.8萬元。金額萬元。(1)為公司總部下屬25位部門經理每人配汽車一輛免費使用,每輛汽車每月計提折舊0.08萬元,編制2筆分錄:(2)將50臺自產的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員,編制3筆分錄:(3)月末,分配職工工資150萬元:(4)按規定計劃代扣交職工個人所得稅0.8萬元:
甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年8月發生與職工薪酬有關的交易或事項如下:(1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資1.2萬元。(2)對一條外購的生產線進行改良,應付企業內部改良工程人員工資3萬元(滿足資本化條件)。(3)為公司總部下屬25位部門經理每人配備汽車一輛免費使用,假定每輛汽車每月折舊0.08萬元。(4)將5臺自產的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產成本為12萬元,市場售價為15萬元(不含增值稅)。
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?