你好同學,進項稅額不用結轉。
如果年底進項稅額有留底的,是不是銷項稅額、進項稅額就不需要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅里面)
老師,到年底,進項稅額借方有余額和銷項稅額貸方有余額,還有轉出未交增值稅借方有余額,年底用不用結轉,怎么結轉
老師好,我想問一下年底結轉進項銷項稅額的時候,應交稅金—應交增值稅—轉出未交增值稅是不是不應該有余額啊?
老師好,月末結轉增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務處理?還是把進項稅留底轉到 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅?
老師你好,年底結轉增值稅,如果有留底稅是不是進項稅額的借方就會有余額剛好是留底稅額的金額,進項稅額轉出最終有余額是不是不用結轉
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發票比較好還是沖減今年的發票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數應該怎么填寫,都是按照最低繳費基數交的,假如當年社保基數沒調過,那就是基數×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發項目,那么本公司可以沒有研發人員嗎?也就是本公司沒有研發人員的工資、社保等支出,符合研發費用加計扣除標準嗎?
老師你好,我的進項金額很大,結轉一部分后余額剛好等于我的留底,這樣結轉的對嗎?
同學您好您結轉哪里取得,你們什么企業啊?
老師,工程單位老師
一般進項稅額和銷項稅額都結轉到未交增值稅,增值稅月末借方金額就是留底金額。
如果在貸方一般就是要交稅的金額
當然每個人的做賬方式也不太一樣。
老師,我這個月銷項大于進項,就是年底最終的結轉!
同學您好,那就是要交增值稅的,這個科目不涉及到年終結轉的。
老師你好,不好意思我昨天表述錯誤,我進項大于銷項,這個月底不交增值稅!
您好同學,進項大于銷項,作為留底到下期進行抵扣。
好的,謝謝你老師!
不客氣,感謝您的提問。