你好,11月開錯的專票的所有聯次都在你這里嗎,如果是,那么先開紅字信息表,開一張紅字發票,然后再開正數發票。
開具了紅字增值稅專用發票信息表后,是不是還要用一張新的發票再重新開具紅字發票后,再重新開具藍字發票。
10月開了紅字發票信息表,11月正常申報,11月下旬去稅務局作廢了紅字發票信息表,并于當月11月重新開了一張,現在報稅還顯示讓我在次申報紅字發信息表。
一般納稅人11月開錯一張專票,現在12月要重新開,請問步驟是什么,是先開紅字信息表,開一張紅字發票,然后再開正數發票嗎
1、老師三月開的票 金額錯了 是開一張紅字發票 然后再開一張正確的就可以了是嗎 2、紅色信息表還要開嗎
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
紅字信息表需要給客戶嗎?
開具的紅字增值稅專用發票信息表不需要給購買方