你好 11月下旬開了紅字信息表 然后開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
老師我們有個產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
10月開了紅字發(fā)票信息表,11月正常申報(bào),11月下旬去稅務(wù)局作廢了紅字發(fā)票信息表,并于當(dāng)月11月重新開了一張,現(xiàn)在報(bào)稅還顯示讓我在次申報(bào)紅字發(fā)信息表。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時,怎么在報(bào)表上加上個月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負(fù)數(shù)嗎
是的老師
去修改十月份的增值稅。
去稅務(wù)局更正申報(bào)嘛
對的,增值稅只能去稅務(wù)局那邊修改。
老師,我多嘴問下如果11月開了紅字信息表對方?jīng)]開紅字發(fā)票,那又如何解決?謝謝老師
一樣的,也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只要開了紅字信息表,不管開沒開負(fù)數(shù)發(fā)票都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。