送給職工的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存商品。 送給客戶的,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
請(qǐng)教老師:小規(guī)模納稅人外購(gòu)商品部分用于贈(zèng)送客戶及員工,怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品,用于贈(zèng)送給客戶的,客戶試用的,會(huì)議招待等,這些怎么做賬?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品送給客戶,要做視同銷售處理,請(qǐng)問視同銷售賬務(wù)怎么做?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,KTV行業(yè),購(gòu)入啤酒一批,入庫(kù)庫(kù)存商品—啤酒。這個(gè)月發(fā)生 1.客戶生氣,送客戶6瓶啤酒 2老板贈(zèng)送客戶48瓶啤酒, 以上賬務(wù)處理?
老師,你好,請(qǐng)問我司外購(gòu)的商品,用于會(huì)議活動(dòng)中的贈(zèng)品,我司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問這業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理是怎樣的呢?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
老師送給員工不用視同銷售嗎?
你好,外購(gòu)發(fā)福利的不需要視同銷售,如果是自產(chǎn)自銷的需要。
老師之前的賬做錯(cuò)了,贈(zèng)送給客戶的做成了借費(fèi)用,貸收入,借成本,貸庫(kù)存商品,這樣需要調(diào)整嗎?
你好,不用的,可以不用調(diào)整。