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21年開具的新車專用增值稅發票可以放在22年進行抵扣企業所得稅和進賬么

2021-12-28 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 23:00

你好,進項不認證就不用做在進項稅額里,發票如果入賬而沒有勾選認證的,可以做應交稅費---待認證進項稅額,可以的呢

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:03

就是我們公司目前21應抵稅基本都完成了,現在老板又買了一臺車,想要放在22年進行抵扣是可以的么

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齊紅老師 解答 2021-12-28 23:08

你好,是的呢,你的理解正確

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:12

目前是已經發生付款交易,新車發票也是12月份開具,但是目前發票還沒有但我們手里,是可以在22年抵扣的對么 企業進項和企業所得都可以正常抵扣對么

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:03

你好,企業所得稅不行。因為12月對方發票已經開給你,你需要入賬的呢,增值稅進項稅明年抵扣不影響

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你好,進項不認證就不用做在進項稅額里,發票如果入賬而沒有勾選認證的,可以做應交稅費---待認證進項稅額,可以的呢
2021-12-28
同學你好,21年12月份開具的新車專用增值稅發票,可以放在22年進賬,但不能進行抵扣22年企業所得稅。最好做在21年,22年計提折舊就行了。
2021-12-28
你好學員可以進行抵扣
2022-01-16
根據國家稅務總局2012年第15號第六條規定,如果企業在匯算清繳后對開票不規范的發票重新開具,并且重新開具的發票可以作為有效的財務憑證,那么企業可以不再對報表進行調整。 但是,如果重新開具的發票仍然無法作為有效的財務憑證,或者重新開具的發票與原發票存在重大差異,企業可能需要對報表進行調整。
2023-10-09
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