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老師你好,請問增值稅減免稅申報明細表的減稅項目的本期發生額是填收入金額嗎?

2021-12-28 15:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 15:44

你好,具體的是什么業務的減免?

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:48

勞務建筑公司,增值稅超過了45萬,不是可以減按1%征收嗎?這個減免稅申報表是填稅額還是收入金額

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:50

你好,這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:51

本期發生額是收入金額還是稅額,后面的本期應抵減稅額、本期實際抵減稅額都是填2個點的稅額撒

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:52

好,本期發生額和實際抵扣金額填寫的都是不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:56

就是都填2個點的稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:57

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:58

主要是之前的會計在第三季度申報填銷售收入,那不是要改報表

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:00

好,對的是的,需要修改。

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你好,具體的是什么業務的減免?
2021-12-28
是1%銷售額乘以2%,如果需要交稅是這么填寫。
2021-01-06
你好,這個是包含的無票收入的
2023-04-04
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發票嗎?
2022-04-02
那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
2023-10-21
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