同學你好 這個需要補交的
已經(jīng)認證抵扣了的進項票,后來紅沖了要怎么做賬呢
已經(jīng)認證的進項稅票,申請了紅字發(fā)票,紅票是怎么記賬,可以紅沖進項稅嗎?
已經(jīng)認證的進項發(fā)票紅沖后需要補繳稅嗎?
已認證的發(fā)票部分紅沖,在發(fā)票認證平臺需要將認證的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
8月份我已經(jīng)抵扣的進項稅額,因貨物質(zhì)量問題這個月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補繳8月份的進項稅嗎?還是這個月可以多認證點進項補上?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現(xiàn)金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務(wù)欄嗎
老師,問下先填財務(wù)報表報送(季報)還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應整改審計金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
那可以只紅沖部分嗎?
專票不能部分紅沖 需要全部紅沖然后重新開
全部是六十多萬的發(fā)票 那紅沖了之后是不是要補交這六十多萬的稅呢?
還要開藍字發(fā)票過來不是嗎
那我是不是要做進賬稅額轉(zhuǎn)出,然后這個月多認證一點進項也可以抵掉之前的呢?
對的 這個直接轉(zhuǎn)出就可以了
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝