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老師好,高新技術企業一般納稅人的報稅,跟一般納稅人報稅具體有什么區別呢?在報稅細節上,謝謝

2021-12-26 09:57
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齊紅老師

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2021-12-26 09:59

你好 主要是企業所得稅,你要申報A107012和A107041這兩張表

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快賬用戶2037 追問 2021-12-26 10:01

老師好,加計扣除怎么回事啊,怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-12-26 10:08

你這個可以看一下這個課程 高新技術企業稅收優惠政策與賬務處理 https://www.acc5.com/course/course_13117.html

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快賬用戶2037 追問 2021-12-26 10:17

老師好,還有把供應商沒開發票的放到應付賬款的借方,跟供應商對賬時,就不用再做別的分錄了,是嗎? 要是把供應商沒開發票的放到預付賬款里,對賬時是不是還要借應付,貸預付呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-26 10:30

你好,其他問題需要重新提問的

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你好 主要是企業所得稅,你要申報A107012和A107041這兩張表
2021-12-26
你好 ;? 這個跟其他企業主要區別就是所得稅,稅率為15%,其他稅種沒有區別? ; 還有就是加計扣除的等處理? ??
2021-12-23
你好,學員,沒有什么不同的,不同的就是匯算清繳的時候高新技術企業關于研發費用的一定要填寫附表明細,以及研發費用與收入明細表,這個是其他企業沒有的
2022-06-12
高新技術企業報稅就是所得稅申報上會有些區別,所得稅匯算清繳申報上要報研發費用加計扣除表,還有高新技術企業明細表
2022-06-12
你好 這個是需要做臺賬的,根據研發費用的口徑歸集的,然后匯算清繳的時候填報A107041 具體可以看一下這個 高新技術企業認定中研發費用的歸集范圍 - 鼎智知識產權 http://www.szdinze.com/news_view_2561_266.html
2022-06-12
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