同學你好 是數量金額式紅沖嗎
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師你好,我們上個月開具了一份成品發票,因為稅號錯了,所以想開紅字,但是申請表一直上傳不成功,顯示,服務平臺鎖定藍色發票(成品油庫存),該如何處理
老師,我的成品油發票開錯了,再填寫紅字信息表時,顯示綜合服務平臺鎖定藍字發票(成品油庫存)失敗,是什么原因
請問老師,我公司有一筆出口業務,已開具銷售發票,金額是15000美元,后期對方發現有質量不合格產品,給與我司產品扣款,我司也相應的開具了紅字發票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
11月份開的成品油銷售發票但是應該放號碼是957的發票但是我放成了975的發票這個月開發票開到975時我想先把975紅沖但是現在上傳時顯示綜合服務平臺鎖定藍字發票失敗
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?