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某小規模納稅企業銷售產品一批給某一般納稅企業,應對方的要求,開出專用發票上注明的價款為三十萬元,該一般納稅人買進后準備用于生產,請問,這筆業務中,一般納稅企業可以做進項的金額是

2021-12-23 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 19:41

你好,現在小規模企業還是1%,30*1%=3

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:42

是0.3,打錯了,不好意思

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快賬用戶2693 追問 2021-12-23 19:43

這是一道選擇題。A.0 B.3.9萬元 C.9000 D.8737.86

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齊紅老師 解答 2021-12-23 20:05

那應該是選擇9000,選擇C。這個題的政策是3%

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你好,現在小規模企業還是1%,30*1%=3
2021-12-23
你好,用這個公式算出應納稅銷售額=1000000+200000/1.13+113000/1.13
2021-12-23
(1)計算1月該企業應確認的銷項稅額。400*0.13+20*0.13=54.6 (2)計算1月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。2應該是226的價稅合計 226/1.13*0.13+5*0.03=26.15 (3)計算1月該企業應繳納的增值稅稅54.6-26.15=28.45
2023-01-04
晚上好,生產企業應繳納增值稅=15000*13%-900=1050
2023-06-16
15000乘以13%減900-(10000-900)*1% 按照這個來計算。
2023-06-16
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