你好,現在小規模企業還是1%,30*1%=3
某企業為一般納稅人,本月發生3筆銷售業務,一筆是銷售給一般納稅人的,專用發票上注明的價款為一百萬元;一筆是銷售給小規模納稅人的,銷售價款為二十萬元;最后一筆是銷售給個人,普通發票上注明的價款為113000元,請問,該企業這個月的應稅銷售額是多少
某小規模納稅企業銷售產品一批給某一般納稅企業,應對方的要求,開出專用發票上注明的價款為三十萬元,該一般納稅人買進后準備用于生產,請問,這筆業務中,一般納稅企業可以做進項的金額是
某企業為一般納稅人,2022年3月發生以下業務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產品,開具增值稅專用發票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設備取得收入10萬元。求該納稅人本月應納增值稅稅額。
(1)某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年3月將購進用于辦公的不動產改作職工宿舍,該辦公用房購進時取得增值稅專用發票,注明金額1000萬元,稅額110萬元。該辦公樓凈值為952.5萬元。該企業當月應轉出的進項稅額( )萬元。 (2)2021年3月,某生產企業(一般納稅人)從小規模納稅人手中購入初級農產品(未納入核定扣除范圍)用于生產適用稅率13%的貨物,取得專用發票上注明金額80 000元,稅額2400元。該農產品可抵扣進項稅額是( )。
某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年1月發生以下業務:(1)銷售給某客戶企業1萬件貨物,開具的增值稅專用發票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應商一般納稅企業處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發票上注明不含稅合計226萬元;(3)銷售給小規模納稅企業一批庫存半成品,開具增值稅普通發票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規模納稅企業購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產企業適用增值稅稅率13%,小規模納稅企業適用征收率3%)要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算1月該企業應確認的銷項稅額。(2)計算1月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業應繳納的增值稅稅額。
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
是0.3,打錯了,不好意思
這是一道選擇題。A.0 B.3.9萬元 C.9000 D.8737.86
那應該是選擇9000,選擇C。這個題的政策是3%