你好,銷項稅減進項稅就是你要交的增值稅
老師,我們公司打算繳5萬的增值稅,現在進項稅額是11207.59,銷項稅額是54395.33,我怎么算我現在應該繳納的增值稅錢數是多少,如果想繳納5萬元稅款,我還差多少進項呢
我現在有銷項發票 進項發票, 比如說我現在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預繳增值是:3 我現在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉出未交增值稅嗎
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業,上月稅務聯系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
老師,考試時。算增值稅大題時的最后一問應繳納多少稅額時,必須是銷項-進項+應納增值稅嗎?還是我寫成銷項+應納增值稅-進項 這么寫可以嗎
老師銷售五金的,增值稅稅負率是1%-3%,我公司是一幫納稅人。開50000銷項,想推算計算多少進項,我應該怎么合算呢,我應該計劃交多少增值稅
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
你進項多了,按你現金的數據交稅54395.33-11207.59