你好,同學 前面的處理,銷-進=應交增值稅
老師,銷項大于進項時,每月結轉增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-未交增值稅 繳納稅款時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師 請問是這樣處理嗎
老師,請問每個月進項、銷項稅額憑證做完,繳納增值稅時,要怎么做憑證?。靠梢月闊├蠋煂懸幌聦姆咒泦幔x謝,還有個問題啊,應交增值稅-進項稅額和應交增值稅-銷項稅額期末可以有余額吧
老師我想問個問題,一般納稅人結轉增值必須走轉出多交,轉出未交來結轉嗎?可不可以結轉時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1000貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額900應交稅費—未交增值100
老師,你好,請問小規模的做增值稅金時是貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;繳納增值稅時可以直接借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎????
老師,原先計入銷項跟進項的稅額要轉出時計入的會計科目是:借應交稅費應交增值稅(銷項稅) 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅(進項稅) 這個分錄是在實際繳納增值稅的那個月寫的嗎?另外寫這個分錄要寫什么摘要?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
老師,我沒寫明白,在有簡易計征時
簡易的單獨加上就可以了,
那我要是寫成了銷? 簡易? 進,給分嗎
看題目怎么問 整體應納稅。給分得