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老師,考試時。算增值稅大題時的最后一問應繳納多少稅額時,必須是銷項-進項+應納增值稅嗎?還是我寫成銷項+應納增值稅-進項 這么寫可以嗎

2022-09-08 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-08 21:10

你好,同學 前面的處理,銷-進=應交增值稅

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快賬用戶1440 追問 2022-09-08 21:14

老師,我沒寫明白,在有簡易計征時

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齊紅老師 解答 2022-09-08 21:16

簡易的單獨加上就可以了,

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快賬用戶1440 追問 2022-09-08 21:17

那我要是寫成了銷? 簡易? 進,給分嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 21:19

看題目怎么問 整體應納稅。給分得

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相關問題討論
你好,同學 前面的處理,銷-進=應交增值稅
2022-09-08
你好!差額當月是要交的了。
2020-10-30
您好,1是的,2不可以,這個是標準
2022-03-02
您好!是的。是可以有余額的 ?一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-01-21
你好,他倆的差額計入應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022-06-15
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