你好? 1.? ? ? 注銷之前都需要那月折舊的? ;需要的 2.? ? ? ? 做報廢;借固定資產清理 ;累計折舊貸固定資產; 借 營業外支出貸固定資產清理? ?3.? 需要報稅的??
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
老師好,我單位是小規模,12月要注銷,有幾個問題需要咨詢:1、本月注銷的話,還需不需要計提折舊;2、固定資產賬面剩下2萬多,沒有人要,賣不了,賬務處理怎么做?3、第四季度的增值稅我已經按營業收入申報過了,固定資產還需不需要申報交稅?怎么操作?
老師我固定資產購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉讓沒有發生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數據之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理 (3)借:固定資產清理 貸:營業外收入-非流動資產處置利得(如果是損失計入營業外支出)
老師,我才來一家工業制造業企業,因為年終要盤點車間固定資產,存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產機器設備。盤點過程中,發現有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產需要,才會繼續使用。2是有的機器應該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產,包括已經報廢好久了的資產,在賬面并未找到對應的資產。我的問題是:1,閑置了的資產,是否還需要繼續計提折舊?2,報廢了資產,沒做處置的,賬上也沒有對應的這些報廢的資產,那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產要是被處置的話,賬上又沒有對應的資產,賬也沒法做吧?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
是報增值稅嗎?稅款怎么計算呢?我第四季度已經按實際營業收入做過清算預檢申報了,這個要怎么處理啊?
你好? 1. 是的 。你們這個報廢是不繳納增值稅? ? ?2.? 報廢是涉及所得稅的? ??
所以是在申報企業所得稅的時候進行申報就好是嗎,謝謝老師!
?是的 。 就正常報所得稅哈??
謝謝老師,明白了!
沒事的; 希望能幫到你? ?