你好,需要的開紅字信息表,然后開紅字發票。
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
增值稅專用發票負數開具了,被不小心作廢了,重新開具負數發票是不是不用再紅字信息表填開了,直接負數發票填開就行了嗎?選擇之前的紅字信息表文件就行了嗎?
老師,我開了一張增值稅電子專用發票,現在要作廢,是不是不用開紅字申請單,直接開負數發票就好了
老師你好,請問B單位是小規模企業,我們給b單位開了一張增值稅專用發票,發票已跨月,現在這張票要退回重新開,那么是我們單位直接開負數發票,還是B單位開紅字申請單給我們,我們在開負數發票?
老師 增值稅專票開錯了作廢不能直接作廢嗎,不管有沒有跨月都是要填紅字發票然后再開負數發票嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
我這個是電子發票
電子專用發票也得開紅字信息表的。
我是UK開票的,
不管那個都需要開信息表 可以試下