借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 14000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利14000
按上述工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。
福利費(fèi)按工資總額計(jì)提14%,這個(gè)工資總額包不包括單位部分的社保和公積金?
按照工資總額14%計(jì)提保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi),怎么做分錄。工資總額為100000
按工資總額的14%計(jì)提職工福利。寫分錄
按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi)
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來下面這張圖,換個(gè)原來報(bào)過的電腦就沒關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
還有一個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)呀,不應(yīng)該是 借:庫存現(xiàn)金28000 貸:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)14000 -福利費(fèi)14000
保險(xiǎn)費(fèi)不是按照14%計(jì)提的哈
題目說的是按工資總額分別計(jì)提保險(xiǎn)費(fèi)和福利費(fèi)嗎
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 14000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??-社保費(fèi)14000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)14000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-社保費(fèi)14000