您好: 如果是軟件商品,那么開具13%。如果是技術咨詢或服務那么才可以開具6%的發票。
請問老師,適用增值稅加計抵減政策的行業,是指開出的增值稅發票是6%的么。像我們企業,我們是軟硬件都有,主要是銷售數據采集終端,我們也提供軟件服務,但是軟件服務為輔。像我們開出的發票大多是13%的發票,6%的信息技術服務發票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計抵減的政策嗎
老師,請問銷售會計軟件稅率應是13%對嗎?但對方也同意了開成6個點的軟件開發服務費這樣會有風險嗎
老師,我們是技術服務公司,根據客戶要求為他們設計軟件平臺研發,軟件平臺研發好后,所有權歸我公司所有,對方只有使用權。但是因為是特別設計,客戶定制具有唯一性,雖然我們有所有權,但是想再銷售也銷售不出去給別家。想問下這樣的情況,我們開發票,是屬于技術服務開票6%,還是按軟件銷售13%開票。
老師,采購電線等物品時,發票稅率9%,但銷售合同是安裝軟件并提供軟件服務,包含安裝設備時使用的這些電線,銷售的發票稅率是按6%,還是按9%裝飾裝修的稅率開票?如果按6%開具銷售發票,是否會有稅務方面的風險?
老師,1、如果合同中有硬件、軟件,但合同中寫的稅率是6%,老板讓未來收款的時候全開成6%的票,請問這對公司有風險嗎?對我自己有風險嗎?如果全開軟件服務費6%的話,是不是就會四流不一致了?2、如果合同上寫的硬件,但實際可能公司不會給對方硬件,實際內容就全是軟件部分,這樣是不是按實際來開票?這樣是不是就沒風險?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?