你好,這種不符合條件的,主營業務是才能加計抵減
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
請問老師,適用增值稅加計抵減政策的行業,是指開出的增值稅發票是6%的么。像我們企業,我們是軟硬件都有,主要是銷售數據采集終端,我們也提供軟件服務,但是軟件服務為輔。像我們開出的發票大多是13%的發票,6%的信息技術服務發票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計抵減的政策嗎
老師您好,我想詢問一下,軟件企業為通信企業提供維護服務,已開出6%的增值稅專用發票,但這項維護服務中包含了一部分與維護服務相關的硬件設備,這部分硬件設備能按照本身13%來正常抵扣嗎?若能正常抵扣,又是以什么法律法規為依據?
老師,您好,我們公司是自主開發軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發票,并有享受即增即退,后續我們有提供軟件維護的服務,那我們是開具6%的增值稅發票是么,那這一部分6%的發票能銷售即增即退嗎
老師 您好!我們湖南電子稅務上給我們單位的行業名稱是應用軟件開發,現在需要提交增值稅使用加計抵減政策聲明 行業名稱沒有我們這項 我們可以選專業技術服務業或者研發和技術服務業 或者信息技術服務業 都可以么 這個選不對的話 會有影響么 謝謝
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?