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1.某生產企業為增值稅一般納稅人,適用稅率13%,2020年6月份發生有關生產經營業務如下: (1)銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額200萬元. (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額113萬元。 (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業職工福利,成本價為 40萬元,成本利潤率為1%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 (4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款120萬元、進項稅額15.6萬元:另外支付購貨的運輸費用6萬元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。 (以上相關票據均符合稅法的規定)。 要求:根據上述資料,回答下列問題: (1)計算銷售甲產品的銷項稅額; (2)計算銷售乙產品的銷項稅額; (3)計算自產自用新產品的銷項稅額: (4)計算當月允許抵扣的進項稅額合計數; (5)計算該企業6月應繳納的增值稅、城建稅和教育費附加。

2021-12-21 15:36
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齊紅老師

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2021-12-21 15:51

您好 (1)計算銷售甲產品的銷項稅額;200*0.13=26 ?(2)計算銷售乙產品的銷項稅額; 113/1.13*0.13=13 (3)計算自產自用新產品的銷項稅額: 40*(1%2B0.01)*0.13=5.252 (4)計算當月允許抵扣的進項稅額合計數;15.6%2B6*0.09=16.14 ?(5)計算該企業6月應繳納的增值稅、城建稅和教育費附加。? (26%2B13%2B5.252)-16.14=28.112 28.112*0.07=1.96784 28.112*0.05=1.4056

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您好 (1)計算銷售甲產品的銷項稅額;200*0.13=26 ?(2)計算銷售乙產品的銷項稅額; 113/1.13*0.13=13 (3)計算自產自用新產品的銷項稅額: 40*(1%2B0.01)*0.13=5.252 (4)計算當月允許抵扣的進項稅額合計數;15.6%2B6*0.09=16.14 ?(5)計算該企業6月應繳納的增值稅、城建稅和教育費附加。? (26%2B13%2B5.252)-16.14=28.112 28.112*0.07=1.96784 28.112*0.05=1.4056
2021-12-21
你好需要計算做好了給你
2021-12-21
你好需要計算做好了發給你
2023-12-07
你好,(1)銷售甲產品給某大型商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額800萬元;另外開具普通發票,收取延期付款利息6.45萬元 (1)銷售甲產品的銷項稅額=800*13%%2B6.45/1.13*13%
2022-12-16
你好! 業務1 銷項稅額(80+5.65/1.13)*13%=11.05 業務2 銷項稅額28.25/1.13*13%=3.25 業務3 銷項稅額20*(1+10%)*13%=2.86
2022-04-05
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