借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
老師,你好。麻煩問(wèn)一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開(kāi)出的發(fā)票中,稅率*號(hào),稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬(wàn),實(shí)際成本也是10萬(wàn),開(kāi)發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬(wàn),出來(lái)的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫(xiě)正確。
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時(shí)不開(kāi)發(fā)票,按未開(kāi)票收入申報(bào),三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報(bào)?老師開(kāi)出的票是星號(hào),免稅,是否還需要計(jì)提增值稅,然后再轉(zhuǎn)到收益?
老師,中醫(yī)門(mén)診部收入屬于醫(yī)療服務(wù),開(kāi)的發(fā)票稅率都是不是免稅?做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
我們是營(yíng)利性醫(yī)院,醫(yī)保違規(guī),收到的醫(yī)??钣忠嘶蒯t(yī)保局,但病人已經(jīng)結(jié)帳,發(fā)票已開(kāi)出報(bào)稅,不能開(kāi)紅字發(fā)票,跟企業(yè)性質(zhì)退貨款不一樣,退回的醫(yī)??钤趺礃幼龇咒浤??
我公司是醫(yī)療行業(yè),屬于一般納稅人,免征增值稅,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是不可以收增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢?合同價(jià)是含稅價(jià),會(huì)計(jì)分錄該怎么樣做呢?
老師報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報(bào)現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒(méi)填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報(bào)表還有更正嗎好像沒(méi)什么影響
老師年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表有個(gè)期初現(xiàn)金余額沒(méi)填上但是年報(bào)報(bào)完了改一下財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表還用改年報(bào)嗎
自己在單一窗口下載報(bào)關(guān)單無(wú)海關(guān)蓋章,可以打印出來(lái)作為退稅資料交到稅務(wù)局嗎?
你好老師,我是一家汽車(chē)貿(mào)易公司,銷(xiāo)售林肯品牌汽車(chē),認(rèn)定了超豪華小汽車(chē)消費(fèi)稅,這個(gè)是銷(xiāo)售一百萬(wàn)以上的車(chē)需要交稅嗎,豪華怎么定義呢,
虛列工資后,補(bǔ)救措施有哪些
公司收到銀行結(jié)息,是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入呢
這個(gè)黃的標(biāo)記是什么意思,
老師,就是商品入庫(kù)的蘋(píng)果是1200kg,但是只賣(mài)出去了1195kg,另外的5kg壞了。這種怎么做分錄呢
老師,賬在這個(gè)月做到未分配科目,現(xiàn)在更正了21和22年度的報(bào)表假如需要交企稅,請(qǐng)問(wèn)今年的的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)根據(jù)去年第幾季度填寫(xiě)正確嗎
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用做增值稅一免稅金額是吧。
哦不用的,沒(méi)有稅額的直接不用做。
我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到了公司車(chē)加油報(bào)銷(xiāo)發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做呢
營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征征值稅
你好在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面,直接把這個(gè)發(fā)票選擇不抵扣,勾選這個(gè)選項(xiàng),然后直接加稅合計(jì)做賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用,貸銀行存款。
聽(tīng)你這樣說(shuō),我當(dāng)月做帳沒(méi)有去勾選,也沒(méi)有做稅金這一科目,跨月了現(xiàn)在可以去補(bǔ)操作不抵扣嗎
可以的,可以這么做的。