同學您好,這和稅沒有關系,就是有點政策可能只有規上企業才可以享受
老師,我現在是生產性企業的成本會計,我每天做的工作是跟各個業務部門研發部門去溝通,然后理順流程,然后包括系統ERP的一些工作,然后最后是我的那個成本的那個計算的工作,這個有點偏向業務會計的性質,我以后也想往這個方面發展而且我的性格也比較外向喜歡和很多業務溝通,但是生產性企業的成本會計的工資太低了,然后我上網查了一下,偏向業務會計有兩個方面可以規劃一個方面是財物的PE,還有一個方面是項目會計,我現在更偏向于項目會計,然后雖然我沒做過項目會計,但是他們說項目會計和這種成本會計有點像,而且最重要的是項目會計的工資會很高,包吃包住,嗯,我想問一下,如果真的要做項目會計的話,嗯,有什么風險,有什么要求嗎?并且這個職業規劃是否好,因為現在房地產行業不是太行了,我我怕以后選擇這個行業以后我不好找工作
統計局打電話說我公司營業額達到2千萬了 讓我生成規上企業,我想問的是生成規上企業以后有什么壞處嗎? 會不會繳稅方面企業所得稅會提高啊?
老師,請問下有公司拿我的身份證信息,做個稅收入4409元,如果我申訴我沒有在這家公司拿到工資,稅務局會查嗎,查到這么點錢也不會處罰吧,因為如果稅務局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬一我申訴了,對方公司知道了,對方公司也可以把我的個稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業所得稅匯算清繳調增,那我申訴沒有意義了,我想稅務局處罰他們公司,是不是應該企業所得稅匯算清繳5月31日結束后在是申訴,對方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業所得稅預繳申報的時候,系統提示,讓我們預交400多的稅,因為我們是小微企業,平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務局打電話過來,讓我們把預繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業所得稅嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師那生成規上企業以后繳稅方面會有影響嗎, 會多繳稅嗎?
交稅沒有影響,按正常的交,符合小微企業條件的也正常可以享受