你不想交稅的話,可以先暫估一下成本。等下個(gè)月再把賬戶的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七?,F(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
#提問#老師,我想問一下,去年,因?yàn)橐咔樘潛p了7,8幾萬,然后今年一季度我報(bào)稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)提示,讓我們預(yù)交400多的稅,因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè),平時(shí)生意也不太好\\,我怕到時(shí)候退稅很麻煩,我想到12月在一起計(jì)算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調(diào)整一下嗎?因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務(wù)局打電話過來,讓我們把預(yù)繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業(yè)了,可以怎么處理的?因?yàn)槭侵邦A(yù)收預(yù)付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報(bào)表就是資產(chǎn)太大了,這種怎么處理
保安公司購買的消防勞保器械計(jì)入什么科目,金額有點(diǎn)大
印花稅申報(bào)里沒有合同租賃品目,請(qǐng)問怎么添加
暫估成本是什么意思?合法嗎?具體怎么做呢?老師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付賬款暫估。
你下個(gè)月把這筆會(huì)計(jì)分錄沖銷了,這個(gè)是合法的,沒問題。
老師,但是,我暫時(shí)不知道下個(gè)月會(huì)有什么成本,因?yàn)樯獠惶茫怯泄潭ǖ娜藛T工資,請(qǐng)問可以拿員工工資來做嗎?
如果有員工的話,工資也可以當(dāng)作成本呢。
那這分錄還是這樣做嗎?
就做計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄就行了。
好的老師
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝