你好,對方是需要開什么業務的發票?
老師,我們收到供應商開出的紅字發票,說是銷售返利,我們應該怎么做賬呢
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發票,本月已認證報稅,現在供應商發現發票開具的發票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發票信息表還是供應商那邊開啊?供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師 我司的供應商年度返利,該如何讓他們操作退錢呢?紅字發票咋開
收到供應商開給我們的紅字發票,是2022年度返利的,我們應該如何入賬呢
老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉,他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
老師內賬:工地上,只增加成本不支付金額和不掛往來,該怎么記會計分錄?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
公司因操作失誤填錯減員原因,經過變更后,員工申請失業金是否需要提交變更稅務社保繳費登記表。廣東省肇慶市高要區
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
目前賬上待認證金額比稅局系統可勾選的金額多18萬多,如何核對差異
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
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紅字啊 我們的供應商
你好,你們要開什么業務的紅字發票,這個是專票的話,你們已經認證了,你們自己來開,可以直接開返利,也可以直接開產品的名字,如果開產品的名字,你的數量單價不要填寫,只填寫一個懂得。
填寫一個總的就可以,這不是退貨。
需要我們出紅字說明,他們開吧
你好,對的是的,你們開紅字信息表,對方給你開紅字發票。
現在就是返利的咋開?
紅字信息表商品編碼填寫返利就可以的稅收編碼,填寫你商品的稅收編碼。
我如何做賬呢
比如4萬 這個稅又咋弄的呢
你好,你需要做進項轉出的借銀行存款或者是預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
稅 返利的4萬 是價外稅?
你好,這個不是加外費的,因為你開了發票,需要進項轉出,不允許抵扣了。
我都開紅字沖了,為啥還要進項稅轉出呢
人家給你開的是專票,你后期給你開的是負數專票,你不需要進項轉出嗎。
負數發票稅不是就沖了嗎?
是的是的,別人給你開了負數發票,你不就得進項轉出。