不含稅收入50/1.03=48.54 應交增值稅50/1.03*0.03=1.45 應交增值稅附加1.45*0.12=0.174 企業所得稅48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174=47.156
小規模企業,本月開10萬的專票,1個點,增值稅及其附加稅,以及涉及到的企業所得稅,如何核算?具體費用是多少?
您好,小規模企業含稅收入50萬,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業所得稅2.5個點
1、某個體屬于查賬征收,季度開具 1 個點專票含稅收入 25萬,1 個 點增值稅普通發票含稅收入 32 萬;本季度取得成本票 41 萬元,已知 投資者減除費用為6萬。 (1)求本季度要交增值稅、附加稅及個人所得稅? (2)假設需要繳納個人所得稅 3515.24元,此時需要拿回多少成本 呢?
老師,您好!開普票金額200萬 ,需要交多少增值稅、附加稅、企業所得稅呢?怎么算?收別人5個點,怎么計算呢?
小規模勞務公司,開了100萬3個點的專票,如果沒有進項票,要交多少增值稅,多少企業所得稅,怎么算
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
您好,老師客戶也要額外收我4.5%的稅點才給我開票,加上這個條件呢
小規模企業含稅收入50萬,開票客戶會額外收我4.5個點,在我需要賺10%的利潤下,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業所得稅2.5個點
那你就再減去48.54*0.045=2.18,成本再減少2.18
那最后利潤也達不到10%是嗎
需要10%利潤的話,要減少4.85的成本
還是和上面一樣算嗎,腦子轉不過來
可以以前面那個問題再列一下過程嗎,謝謝老師
不含稅收入50/1.03=48.54 應交增值稅50/1.03*0.03=1.45 應交增值稅附加1.45*0.12=0.174 凈利潤48.54*0.1=4.854 企業所得稅48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174-4.854=47.156
好的.謝謝您
您好老師,客戶額外收的那部分怎么體現
那部分看你是否開票,不開票的話就是無票支出
額外收的不開票,但他也屬于支出的一部分
所以我開50萬專票出去,我是要拿47萬的成本票回來抵企業所得稅才賺10%的利潤是嗎
你好老師,計算成本時為什么增值稅(1.45)部分沒有減掉
你好,同學,增值稅是價外稅
企業所得稅怎么不是用4.854*2.5%呢
你這個2.5是稅負率,利潤總額*25%是所得稅
2.5%是小微企業利潤總額為不超過100萬,所以是2.5%,超過300萬正常稅率25%