您好,未支付計入應付職工薪酬,不能混同
老師好,油卡公賬充值,類似于購物卡,然后發給員工,并在員工的工資內扣回,扣錢時:借:其他應收款--油卡,貸:銀行存款。扣員工時,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款--油卡。但是。員工拿了,又還沒有到發工資,那這個員工拿油卡要如何掛賬呀?
老師您好,我這個月扣了一個員工一般的工資沒有發,老板說后面再給,然后我掛了其他應收款,因為這個員工之前有報銷還有借款之類的我都掛了其他應收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應付款
因為去年員工借款刷單,錢借給員工時是掛了其他應收款這個科目,后面在平臺刷單扣去相應的傭金后錢到我們賬上了,當時沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調整為其他應收款,不做收入,因為老師在群里說要做收入,那當時借給員工掛了其他應收怎么平呢
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師您好,我是一般納稅人監理公司,我們公司有幾個掛證人員,當時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務成本-工資。貸:其他應收款。現在有幾個人員掛證到期了,然后我當時沒有算合適導致現在其他應收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現在這個余額怎么調整合適呢老師
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
是我扣下了,先掛帳的,這種的不能做應收款嗎老師。
您好,是您欠,所以是負債
好的,非常感謝老師指導
您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持