同學(xué)你好 可以的 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就行了
老師好,年底前暫估成本處理不完,得到明年3月左右可以補(bǔ)齊,匯算清繳前補(bǔ)齊可以嗎?
這年底可以暫估成本嗎,然后明年匯算清繳之前把票票補(bǔ)上
老師 今年年底暫估的成本票 明年匯算清繳之前來(lái)票 該怎么做賬處理 還有一種明年匯算清繳之前來(lái)不了票該怎么處理
老師,今年的成本票能在明年匯算清繳前補(bǔ)齊可以嗎,還是必須要把暫估的沖銷掉
22年暫估了成本,23年做匯算清繳前把票補(bǔ)回來(lái)了,票做到22年可以嗎。
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
給勞務(wù)公司下的員工發(fā)放工資金額保險(xiǎn)費(fèi),我們之間簽什么合同,對(duì)方可以給我們開(kāi)具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,
老師,年終獎(jiǎng)5萬(wàn)分錄怎么寫?是不是,借:銷售費(fèi)用5萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)呢?不懂為什么是貸應(yīng)付職工薪酬科目呢?
公司把商品放到別公司做展覽,這個(gè)商品沒(méi)有確認(rèn)收入,但是貨已經(jīng)發(fā)出了該如何做賬
公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng),但是3月份從A公司轉(zhuǎn)入45萬(wàn)到本公司,本公司當(dāng)天轉(zhuǎn)出45萬(wàn)到B公司,都沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)稅可以0申報(bào)嗎
老師,代開(kāi)的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,這會(huì)要作廢呢但是干活的人聯(lián)系不上,不作廢直接不用行不行