你好 ; 借營(yíng)業(yè)外支出 - 稅費(fèi)支出貸銀行存款。 這個(gè)是不能稅前扣除的
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對(duì)公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對(duì)出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對(duì)方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
老師,公司承包給個(gè)人業(yè)務(wù),收到個(gè)人開的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上已扣增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅(不含稅1%扣的),我公司不用代扣代繳個(gè)稅了吧?
我們公司給個(gè)人承包工程,不含稅10萬,個(gè)人代開發(fā)票(個(gè)人不承擔(dān)任何稅費(fèi))增值稅和附加稅,個(gè)稅,水利基金共計(jì)2110元。請(qǐng)問我們承擔(dān)的個(gè)稅,附加稅這些怎么入賬,能不能入賬
工程包給個(gè)人,工程款轉(zhuǎn)給個(gè)人,由個(gè)人給公司代開發(fā)票回來,代開發(fā)生的相關(guān)的所有稅費(fèi):增值稅及附加,印花稅,個(gè)稅等都由公司承擔(dān),①這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫?②公司支出的這部分稅費(fèi)能不能企業(yè)所得稅前扣除?③同時(shí)這部分稅費(fèi)算不算是個(gè)人的收入,給他申報(bào)個(gè)稅?
假設(shè)金額,主要求計(jì)算方式,不要較真稅金哈:收入27萬多,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅合計(jì)交了2000元,然后代開回來的進(jìn)票10萬元,付出去1000元稅金我們承擔(dān)。問我司開這個(gè)27萬出去承擔(dān)的稅率成本是多少。這種情況是(2000+1000)/27萬,就是我承擔(dān)的稅率嗎?還是(2000+1000)/(27萬+10萬)
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里