同學您好,您可以按形式發票入賬的
您好老師,今年我公司進口貨物,享受政策減免增值稅和關稅(進口現在沒海關繳款書和關稅發票),那進口貨物以國外形式發票入賬還是以什么為依據?
2、某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發生以下業務(1)進口輕型商務客車2輛用于公司經營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關后運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關卸貨前發生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。(假設輕型商務客車關稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務客車應繳納的進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。(2)計算進口護膚品應繳納的進口關稅、進口環節增值稅。
某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發生以下業務(1)進口輕型商務客車2輛用于公司經營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關后運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關卸貨前發生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。(假設輕型商務客車關稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務客車應繳納的進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。(②)計算進口護膚品應繳納的進口關稅、進口環節增值稅,
老師您好 我司進口貨物再賣給國內A企業,現拿到減免申請人是A企業的海關進出口貨物征免稅確認通知書,關稅增值稅全免。現我司要開發票給A企業,這個稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
老師您好 我司進口貨物再賣給國內A企業,現拿到減免申請人是A企業的海關進出口貨物征免稅確認通知書,關稅增值稅全免。現我司要開發票給A企業,這個稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝